Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
25. November 2022
#220650529
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 220650529
6 520 426,23 Kč
Stav
TOTAL 6 520 426,23 Kč

Interné číslo faktúry:
222101487
Dátum dodania:
25. November 2022
Dátum prijatia:
25. November 2022
Dátum splatnosti:
24. December 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad