Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
25. November 2022
#220650529
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
neurčeno 0000, 220650529 |
6 520 426,23 Kč |
Stav
TOTAL 6 520 426,23 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 222101487
- Dátum dodania:
- 25. November 2022
- Dátum prijatia:
- 25. November 2022
- Dátum splatnosti:
- 24. December 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad