Faktúra

Od
AISS, s.r.o.
IČO: 36532525
Gaštanová ul. 5894/26
Levice
93401
Pre
Levice
Mesto Levice, OSEM Odd. správy a evidencie majetku
Faktúra
09. Október 2012
#12642
Predmet fakturácie Suma
Horša - prevádzka a údržba telekom. uzla 09/2012
126,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 126,00 €

Interné číslo faktúry:
201203801
Interné číslo zmluvy:
432

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad