Faktúra

Od
COOP VOZ, a. s.
IČO: 36248444
Trstínska cesta 7011/13
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
11. Máj 2022
#
Predmet fakturácie Suma
potraviny pre UA
443,52 €
Stav
TOTAL 443,52 €

Interné číslo faktúry:
0870
Dátum prijatia:
11. Máj 2022
Interné číslo objednávky:
20220365

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad