Faktúra

Od
WASTEX Slovensko, s.r.o.
IČO: 36510033
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
25. Júl 2022
#220726
Predmet fakturácie Suma
-potraviny: ŠJ pri MŠ Mukačevská
856,55 €
Stav zaplatené
TOTAL 856,55 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad