Faktúra

Od
Art Flor Sk, s.r.o.
IČO: 47196211
Školská 13737/3
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
16. Júl 2022
#220008
Predmet fakturácie Suma
-kvetinové dary
278,71 €
Stav zaplatené
TOTAL 278,71 €

Interné číslo objednávky:
202200070

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad