Faktúra

Od
Art Flor Sk, s.r.o.
IČO: 47196211
Školská 13737/3
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
19. Máj 2022
#220006
Predmet fakturácie Suma
-kvetinové boxy: Deň mlieka 2022, ZŠ Bajkalská 17.05.2022
165,98 €
Stav zaplatené
TOTAL 165,98 €

Interné číslo objednávky:
202200234

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad