Faktúra

Od
MP KANAL service s.r.o.
IČO: 45965838
Košická 8960/5C
Prešov
08005 Prešov
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OO Organizačný odbor
Faktúra
30. Marec 2021
#01520321
Predmet fakturácie Suma
- údržba, oprava a prevádzka SSZ, dodávka el. energie za 02/2021
5 494,27 €
Stav zaplatené
TOTAL 5 494,27 €

Interné číslo zmluvy:
201800625

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad