Faktúra

Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
11. December 2020
#2020068
Predmet fakturácie Suma
DS Nižná Šebastová - oprava omietok
633,40 €
Stav zaplatené
TOTAL 633,40 €

Interné číslo objednávky:
202000852

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad