Faktúra

Od
Art Flor Sk, s.r.o.
IČO: 47196211
Školská 13737/3
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
04. December 2020
#200011
Predmet fakturácie Suma
- červené karafiáty na akcie odboru služieb pre občanov na r. 2020
1 341,36 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 341,36 €

Interné číslo objednávky:
202000080

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad