Faktúra

Od
Isabell Interprofit, s. r. o.
IČO: 45528136
Volgogradská 11065/22
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
02. Október 2020
#20004
Predmet fakturácie Suma
-občerstvenie pre deti Európsky týždeň mobility
250,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 250,00 €

Interné číslo objednávky:
202000625

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad