Faktúra

Od
Úrad pre normalizáciu,metrológiu a škúsobníctvo SR
IČO: 30810710
Pre
Trnava
Faktúra
25. Apríl 2023
#
Predmet fakturácie Suma
STN + CD ROM
597,58 €
Stav
TOTAL 597,58 €

Interné číslo faktúry:
0697
Dátum prijatia:
25. Apríl 2023
Interné číslo objednávky:
20230298

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad