Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
11. Máj 2023
#300230128
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál, obj.č.20230614
438,52 €
Stav
TOTAL 438,52 €

Dátum prijatia:
02. Máj 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad