Faktúra

Od
ELEKTROKLIMA, s.r.o.
IČO: 36473731
Košická 3569/20
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
20. November 2019
#190080
Predmet fakturácie Suma
DS OPÁL - za dodávku a montáž klímy
1 692,48 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 692,48 €

Interné číslo objednávky:
201900782

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad