Faktúra

Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
12. November 2019
#2019073
Predmet fakturácie Suma
-za výmenu podlahovej krytiny v Dennom stacionári Námestie Kráľovnej pokoja č.3
1 998,15 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 998,15 €

Interné číslo objednávky:
201900368

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad