Faktúra

Od
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OO Organizačný odbor
Faktúra
19. September 2019
#19091835
Predmet fakturácie Suma
-hygienické a čistiace potreby
1 196,04 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 196,04 €

Interné číslo objednávky:
201900703

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad