Faktúra

Od
O.S.V.O. comp, a.s.,
IČO: 36460141
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OO Organizačný odbor
Faktúra
23. August 2019
#390070801
Predmet fakturácie Suma
-údržba a prevádzka mestských fontán za mesiac júl 2019
3 393,60 €
Stav zaplatené
TOTAL 3 393,60 €

Interné číslo zmluvy:
201900505

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad