Faktúra

Od
KLOCOK Poprad s.r.o.
IČO: 31705995
Dubina 705
Hranovnica
05916
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OO Organizačný odbor
Faktúra
29. Júl 2019
#1082019
Predmet fakturácie Suma
-nákup kovových vložiek
996,13 €
Stav zaplatené
TOTAL 996,13 €

Interné číslo objednávky:
201900453

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad