Faktúra

Od
EZO.sk,s.r.o.
IČO: 36474169
Hviezdoslavova 3899/7
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OO Organizačný odbor
Faktúra
31. Máj 2019
#2019501
Predmet fakturácie Suma
propagačný materiál
409,20 €
Stav zaplatené
TOTAL 409,20 €

Interné číslo objednávky:
201900381

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad