Faktúra

Od
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OO Organizačný odbor
Faktúra
14. Máj 2019
#19050930
Predmet fakturácie Suma
-hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 201900272 zo dňa 28.3.2019
1 167,14 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 167,14 €

Interné číslo objednávky:
201900328

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad