Faktúra

Od
Tibor Varga - TSV Papier
IČO: 32627211
Vajanského 2928
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
11. Máj 2019
#190904161
Predmet fakturácie Suma
DS, DC NS OPÁL - kancelárske potreby na rok 2019
465,01 €
Stav zaplatené
TOTAL 465,01 €

Interné číslo objednávky:
201900230

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad