Faktúra

Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
01. Február 2019
#2019004
Predmet fakturácie Suma
DS Sabinovské - za opravu podláh v kancelárii vedúceho a relaxačnej miestnosti
1 943,36 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 943,36 €

Interné číslo objednávky:
201900024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad