Faktúra

Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
29. December 2018
#2018074
Predmet fakturácie Suma
DS OPÁL - zasklenie a výmena skla
428,45 €
Stav zaplatené
TOTAL 428,45 €

Interné číslo objednávky:
201800987

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad