Faktúra

Od
Next Team, s.r.o.
IČO: 36487104
Budovateľská 3601/48
Prešov
08001 Prešov
Pre
Košice
MESTO Košice, Ref. informatiky
Faktúra
11. Máj 2023
#20231606
Predmet fakturácie Suma
Prenájom tlačových zariadení 3/2023
6 339,48 €
Stav
TOTAL 6 339,48 €

Interné číslo faktúry:
202301020
Dátum dodania:
30. Marec 2023
Dátum prijatia:
03. Apríl 2023
Dátum splatnosti:
03. Máj 2023
Interné číslo zmluvy:
2022000713

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad