Faktúra

Od
STOA PO, s.r.o.
IČO: 36508195
Švábska 243/6
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
21. December 2017
#2017045
Predmet fakturácie Suma
DS OPÁL - zabezpečenie bezbariérovosti toalety pre prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári Zemplínska 9
8 117,23 €
Stav zaplatené
TOTAL 8 117,23 €

Interné číslo objednávky:
201701069

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad