Faktúra

Od
Lindström s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska ulica 7254/3
Trnava
91701
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OO Organizačný odbor
Faktúra
02. Jún 2017
#1730494
Predmet fakturácie Suma
-prenájom rohoží 24.04.-21.05.2017
5,94 €
Stav zaplatené
TOTAL 5,94 €

Interné číslo objednávky:
201700261

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad