Faktúra

Od
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
19. Apríl 2017
#17030708
Predmet fakturácie Suma
Denný stacionár OPÁL - čistiace potreby
629,05 €
Stav zaplatené
TOTAL 629,05 €

Interné číslo zmluvy:
201700223

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad