Faktúra

Od
TwoF, s.r.o.
IČO: 51134187
Banská 1120/4 Nové Mesto nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
05. Máj 2023
#
Predmet fakturácie Suma
výzbrojný materiál
1 810,54 €
Stav
TOTAL 1 810,54 €

Interné číslo faktúry:
0773
Dátum prijatia:
05. Máj 2023
Interné číslo objednávky:
20230274

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad