Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
06. November 2014
#140900
Predmet fakturácie Suma
hygienicky materiál
846,48 €
Stav zaplatené
TOTAL 846,48 €

Interné číslo objednávky:
201400970

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad