Faktúra

Od
Next Team, s.r.o.
IČO: 36487104
Budovateľská 3601/48
Prešov
08001 Prešov
Pre
Prešov
Mesto Prešov, B. Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Faktúra
28. Október 2014
#20143963
Predmet fakturácie Suma
- sponky na office finišer
561,60 €
Stav zaplatené
TOTAL 561,60 €

Interné číslo objednávky:
201400912

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad