Faktúra

Od
Ing.Jaroslav Horváth - HOPEX
IČO: 36903311
Bažantia 1474/11
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
28. Október 2014
#140386
Predmet fakturácie Suma
- materiál na natieranie pre pracovníkov MOS
1 183,63 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 183,63 €

Interné číslo objednávky:
201400796

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad