Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
24. Október 2014
#140837
Predmet fakturácie Suma
-hygienické a čistiace prostriedky-ŠJ MŠ Slánska
72,68 €
Stav zaplatené
TOTAL 72,68 €

Interné číslo objednávky:
201400755

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad