Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, MsP MESTSKÁ POLÍCIA
Faktúra
18. Október 2014
#140841
Predmet fakturácie Suma
čistiaci a hygienický materiál
291,17 €
Stav zaplatené
TOTAL 291,17 €

Interné číslo objednávky:
201400879

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad