Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
29. August 2014
#140710
Predmet fakturácie Suma
DC Popradská - hygienický a čistiaci materiál
150,99 €
Stav zaplatené
TOTAL 150,99 €

Interné číslo objednávky:
201400684

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad