Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
07. Jún 2014
#140431
Predmet fakturácie Suma
hygienicky a čistiaci materiál
783,64 €
Stav zaplatené
TOTAL 783,64 €

Interné číslo objednávky:
201400429

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad