Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
13. Máj 2014
#140315
Predmet fakturácie Suma
- hygienické potreby - MŠ Volgogradská
360,12 €
Stav zaplatené
TOTAL 360,12 €

Interné číslo objednávky:
201400278

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad