Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
25. Apríl 2014
#140285
Predmet fakturácie Suma
Hygienicky a čistiaci materiál pre Jedáleň DC Sabinovská
64,51 €
Stav zaplatené
TOTAL 64,51 €

Interné číslo objednávky:
201400257

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad