Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
08. Apríl 2014
#140237
Predmet fakturácie Suma
Hygienicky a čistiaci materiál pre opatrovateľskú službu.
352,21 €
Stav zaplatené
TOTAL 352,21 €

Interné číslo objednávky:
201400213

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad