Faktúra

Od
Ing.Jaroslav Horváth - HOPEX
IČO: 36903311
Bažantia 1474/11
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
26. Február 2014
#140049
Predmet fakturácie Suma
- materiál pre pracovníkov MOS
1 170,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 170,00 €

Interné číslo objednávky:
201400032

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad