Faktúra

Od
Doprastav, a.s.
IČO: 31333320
Drieňová 78/27
Bratislava-Ružinov
82101 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
19. December 2013
#1141330105
Predmet fakturácie Suma
"Oprava (vysprávky) plochy na kontajnery - z rezervy VMČ č. 2"
496,54 €
Stav zaplatené
TOTAL 496,54 €

Interné číslo objednávky:
201300946

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad