Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, MsP MESTSKÁ POLÍCIA
Faktúra
07. December 2013
#131054
Predmet fakturácie Suma
čistiaci a hygienický materiál
143,56 €
Stav zaplatené
TOTAL 143,56 €

Interné číslo objednávky:
201301064

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad