Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
22. Október 2013
#130813
Predmet fakturácie Suma
- hygienicky a čistiaci materiál - Jedáleň - DC Družba
61,83 €
Stav zaplatené
TOTAL 61,83 €

Interné číslo objednávky:
201300787

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad