Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
07. August 2013
#130557
Predmet fakturácie Suma
Hygienicky a ačistiaci materiál pre terénnu a komunitnú sociálnu prácu
92,57 €
Stav zaplatené
TOTAL 92,57 €

Interné číslo objednávky:
201300551

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad