Faktúra

Od
Doprastav, a.s.
IČO: 31333320
Petrovianska 7680/34
Prešov
08005 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
30. Júl 2013
#1141330028
Predmet fakturácie Suma
"Bežná údržba komunikácií vo VMČ 2 - výtlky 2013"
6 445,52 €
Stav zaplatené
TOTAL 6 445,52 €

Interné číslo objednávky:
201300174

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad