Faktúra

Od
Doprastav, a.s.
IČO: 31333320
Petrovianska 7680/34
Prešov
08005 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
26. Júl 2013
#1141330015
Predmet fakturácie Suma
"Bežná údržba komunikácií vo VMČ 4 - výtlky 2013"
9 575,83 €
Stav zaplatené
TOTAL 9 575,83 €

Interné číslo objednávky:
201300176

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad