Faktúra

Od
Ing.Jaroslav Horváth - HOPEX
IČO: 36903311
Bažantia 1474/11
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
20. Jún 2013
#130209
Predmet fakturácie Suma
- materiál na natieranie cestných zábradlí pre pracovníkov MOS
148,36 €
Stav zaplatené
TOTAL 148,36 €

Interné číslo objednávky:
201300330

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad