Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
29. Máj 2013
#130342
Predmet fakturácie Suma
Hygienicky a čistiaci materiál - DC Družba
125,27 €
Stav zaplatené
TOTAL 125,27 €

Interné číslo objednávky:
201300288

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad