Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
04. Máj 2013
#120294
Predmet fakturácie Suma
hygienicky a čistiaci materiál - ŠJ pri MŠ Volgogradská
285,38 €
Stav zaplatené
TOTAL 285,38 €

Interné číslo objednávky:
201300212

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad