Faktúra

Od
Next Team, s.r.o.
IČO: 36487104
Budovateľská 3601/48
Prešov
08001 Prešov
Pre
Prešov
Mesto Prešov, B. Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Faktúra
20. December 2012
#20124168
Predmet fakturácie Suma
sponky na office finišer
374,40 €
Stav zaplatené
TOTAL 374,40 €

Interné číslo objednávky:
201201119

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad