Faktúra

Od
Ing.Jaroslav Horváth - HOPEX
IČO: 36903311
Bažantia 1474/11
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
23. Október 2012
#120370
Predmet fakturácie Suma
nákup materiálu pre činnosť MOS
312,91 €
Stav zaplatené
TOTAL 312,91 €

Interné číslo objednávky:
201200735

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad