Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, R. Sekcia strategického rozvoja
Faktúra
31. Júl 2012
#120435
Predmet fakturácie Suma
Nákup čistiacich potrieb pre školský úrad
6,48 €
Stav zaplatené
TOTAL 6,48 €

Interné číslo objednávky:
201200557

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad